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Dávila-Puente, C. y Arias-Collaguazo, W. 2022. El control interno en el desarrollo financiero y administrativo de las organizaciones. Revisión documental. CIENCIAMATRIA. 8, 3 (jun. 2022), 252-267. DOI:https://doi.org/10.35381/cm.v8i3.755.